Comment calculer les déductions commerciales

Vous pouvez déduire de nombreux achats sur vos impôts lorsque vous êtes propriétaire de votre propre entreprise. Du kilométrage du véhicule aux stylos sur votre bureau, vous pouvez les déduire en tant que dépense professionnelle si vous avez conservé vos reçus. Même une partie de votre impôt sur le travail indépendant est considérée comme une déduction commerciale. Les déductions que vous réclamez peuvent vous faire perdre toute une tranche d'imposition si vous êtes assis au bord d'une tranche en fonction de votre revenu.

1.

Réunissez les reçus pour chaque achat ou paiement que vous avez effectué pour votre entreprise tout au long de l’année d’imposition. Vous devez conserver vos reçus professionnels dans un endroit sûr jusqu'à ce que vous soyez prêt à les utiliser.

2

Séparez vos reçus en fonction de ce que vous avez acheté. Par exemple, conservez tous les récépissés de fournitures de bureau, tous les récépissés de voyage, les récépissés de meubles et les décomptes de taxes.

3

Additionnez le total de chaque type d'achat ou de paiement. Vous aurez besoin de ces totaux, peu importe le type.

4

Vérifiez les lois en vigueur d'Internal Revenue Service concernant chaque type d'achat ou de paiement que vous souhaitez déduire. Les lois changent régulièrement et une déduction de 100% une année ne peut donc être qu'une déduction de 50% l'année suivante.

5

Multipliez le total du type de déduction sur lequel vous travaillez par le pourcentage que l'IRS vous permet de déduire. Cela changera avec les lois de l'IRS.

Choses nécessaires

  • Recettes
  • Lois fiscales en vigueur

Pointe

  • Demandez à un compte public agréé ou à un professionnel de l'impôt de vérifier vos calculs si vous n'êtes pas sûr de comprendre les lois fiscales en vigueur.

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